Постановление мэрии г. Ярославля от 05.07.2013 N 1524 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля от 19.02.2013 N 385"



МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2013 г. № 1524

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 19.02.2013 № 385

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2012 № 40 "О бюджете города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 2015 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.02.2013 № 385 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров" (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 26.04.2013 № 1008) изменение, изложив приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2013 год" в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра
города Ярославля
по вопросам социальной
политики и культуры
А.В.НЕЧАЕВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 05.07.2013 № 1524

ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ ПО
МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2013 ГОД


Наименование 2013 год В том числе по кварталам

I II III IV

МУП "ПАТП № 1" города Ярославля

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10565,5 2441,8 2558,9 2790,0 2774,8

2. Транспортная работа, пасс. место-км 1306039,4 302244,3 315317,9 345178,9 343298,3

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 721868,0 172434,9 181444,1 186185,7 181803,3

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 456863,1 110132,9 112256,4 117557,1 116916,7

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 194751,7 46947,5 47852,7 50112,3 49839,2

- от реализации проездных билетов 39864,7 9609,9 9795,2 10257,7 10201,9

- от проезда отдельных категорий 222246,7 53575,5 54608,5 57187,1 56875,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 228508,1 53504,0 60220,0 59237,5 55546,6
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 21,6278 21,9117 23,5335 21,2321 20,0182

ГУП ЯО "Ярославское АТП"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1704,3 394,1 414,5 449,1 446,6

2. Транспортная работа, пасс. место-км 207871,8 47544,2 49771,3 55432,4 55123,9

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 113701,5 28246,6 27792,8 28913,9 28748,2

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 86281,7 20787,6 21183,3 22217,2 22093,6

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 27268,7 6569,8 6694,8 7021,6 6982,5

- от реализации проездных билетов 6864,7 1653,9 1685,4 1767,6 1757,8

- от проезда отдельных категорий 52148,3 12563,9 12803,1 13428,0 13353,3
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
и органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат 27419,8 7459,0 6609,5 6696,7 6654,6
в виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 16,0886 18,9267 15,9457 14,9114 14,9006

ОАО "Яргорэлектротранс"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9037,0 2164,3 2231,9 2323,7 2317,1

2. Транспортная работа, пасс. место-км 1078395,6 258425,7 266501,5 277077,8 276390,6

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 693035,9 176297,2 180541,4 177319,6 158877,7

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 509888,8 124600,9 126978,8 129326,0 128983,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 242030,8 59073,6 60388,9 61371,3 61197,0

- от реализации проездных билетов 31915,3 7807,6 7934,2 8096,8 8076,7

- от проезда отдельных категорий 235942,7 57719,7 58655,7 59857,9 59709,4
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 126423,4 37851,5 39409,5 33610,3 15552,1
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 13,9895 17,4890 17,6574 14,4641 6,7119

ЗАО "Ярославская транспортная компания"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3133,7 725,3 758,3 826,3 823,8

2. Транспортная работа, пасс. место-км 362559,2 83667,2 87249,5 95966,4 95676,1

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 170776,4 42417,6 41910,4 43291,5 43156,9

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 118123,6 28773,8 29218,5 30111,2 30020,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 43451,3 10584,3 10747,9 11076,3 11042,8

- от реализации проездных билетов 12381,8 3016,1 3062,7 3156,3 3146,7

- от проезда отдельных категорий 62290,5 15173,4 15407,9 15878,6 15830,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 52652,8 13643,8 12691,9 13180,3 13136,8
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 16,8021 18,8113 16,7373 15,9510 15,9466

ИП Воронин А.В.

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1038,3 253,2 256,1 264,6 264,4

2. Транспортная работа, пасс. место-км 119396,3 29110,1 29451,2 30429,0 30406,0

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 62697,0 16134,0 15712,5 15431,3 15419,2

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 50168,1 12366,0 12457,1 12677,4 12667,6

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 18352,3 4523,7 4557,0 4637,6 4634,0

- от реализации проездных билетов 7693,2 1896,3 1910,3 1944,1 1942,5

- от проезда отдельных категорий 24122,6 5946,0 5989,8 6095,7 6091,1
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 12528,9 3768,0 3255,4 2753,9 2751,6
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 12,0667 14,8815 12,7114 10,4078 10,4070

ИТОГО по хозяйствующим субъектам

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25478,8 5978,7 6219,7 6653,7 6626,7

2. Транспортная работа, пасс. место-км 3074262,3 720991,5 748291,4 804084,5 800894,9

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1762078,8 435530,3 447401,2 451142,0 428005,3

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1221325,3 296661,2 302094,1 311888,9 310681,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 525854,8 127698,9 130241,3 134219,1 133695,5

- от реализации проездных билетов 98719,7 23983,8 24387,8 25222,5 25125,6

- от проезда отдельных категорий 596750,8 144978,5 147465,0 152447,3 151860,0
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 447533,0 116226,3 122186,3 115478,7 93641,7
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.



------------------------------------------------------------------