По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление мэрии г. Ярославля от 26.04.2013 N 1008 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля от 19.02.2013 N 385"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г. № 1008
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ОТ 19.02.2013 № 385
В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2012 № 40 "О бюджете города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 19.02.2013 № 385 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров" изменение, изложив приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2013 год" в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ
Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 26.04.2013 № 1008
ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2013 ГОД
Наименование 2013 год В том числе по кварталам
I II III IV
МУП "ПАТП № 1" города Ярославля
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10842,8 2613,8 2664,2 2790,0 2774,8
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1341471,4 323379,4 329614,8 345178,9 343298,3
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 716865,2 176203,8 182194,2 181207,2 177260,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 456863,1 110132,9 112256,4 117557,1 116916,7
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 194751,7 46947,5 47852,7 50112,3 49839,2
- от реализации проездных билетов 39864,7 9609,9 9795,2 10257,7 10201,9
- от проезда отдельных категорий 222246,7 53575,5 54608,5 57187,1 56875,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 223505,3 57272,9 60970,1 54259,0 51003,3
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
в том числе на 1 км пробега, руб. 20,6132 21,9117 22,8850 19,4477 18,3809
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1744,1 420,2 428,2 449,1 446,6
2. Транспортная работа, пасс. место-км 215274,3 51865,3 52852,7 55432,4 55123,9
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 114413,9 28740,6 28011,2 28913,9 28748,2
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 86281,7 20787,6 21183,3 22217,2 22093,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 27268,7 6569,8 6694,8 7021,6 6982,5
- от реализации проездных билетов 6864,7 1653,9 1685,4 1767,6 1757,8
- от проезда отдельных категорий 52148,3 12563,9 12803,1 13428,0 13353,3
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 28132,2 7953,0 6827,9 6696,7 6654,6
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
в том числе на 1 км пробега, руб. 16,1299 18,9267 15,9456 14,9114 14,9006
ОАО "Яргорэлектротранс"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9164,0 2236,7 2286,5 2323,7 2317,1
2. Транспортная работа, пасс. место-км 1092162,1 267180,5 271513,2 277077,8 276390,6
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 682266,2 177563,4 181505,5 171319,6 151877,7
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 509888,8 124600,9 126978,8 129326,0 128983,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 242030,8 59073,6 60388,9 61371,3 61197,0
- от реализации проездных билетов 31915,3 7807,6 7934,2 8096,8 8076,7
- от проезда отдельных категорий 235942,7 57719,7 58655,7 59857,9 59709,4
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 115653,7 39117,7 40373,6 27610,3 8552,1
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
в том числе на 1 км пробега, руб. 12,6204 17,4890 17,6574 11,8820 3,6909
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3241,5 789,6 801,8 826,3 823,8
2. Транспортная работа, пасс. место-км 376467,7 91704,1 93121,1 95966,4 95676,1
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 172714,1 43627,2 42638,5 43291,5 43156,9
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 118123,6 28773,8 29218,5 30111,2 30020,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 43451,3 10584,3 10747,9 11076,3 11042,8
- от реализации проездных билетов 12381,8 3016,1 3062,7 3156,3 3146,7
- от проезда отдельных категорий 62290,5 15173,4 15407,9 15878,6 15830,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 54590,5 14853,4 13420,0 13180,3 13136,8
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
в том числе на 1 км пробега, руб. 16,8411 18,8113 16,7373 15,9510 15,9466
ИП Воронин А.В.
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1047,1 258,1 260,0 264,6 264,4
2. Транспортная работа, пасс. место-км 120416,5 29681,5 29900,0 30429,0 30406,0
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 62819,4 16206,9 15762,0 15431,3 15419,2
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 50168,1 12366,0 12457,1 12677,4 12667,6
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 18352,3 4523,7 4557,0 4637,6 4634,0
- от реализации проездных билетов 7693,2 1896,3 1910,3 1944,1 1942,5
- от проезда отдельных категорий 24122,6 5946,0 5989,8 6095,7 6091,1
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 12651,3 3840,9 3304,9 2753,9 2751,6
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
в том числе на 1 км пробега, руб. 12,0822 14,8814 12,7112 10,4078 10,4070
ИТОГО по хозяйствующим субъектам
1. Пробег с пассажирами, тыс. км 26039,5 6318,4 6440,7 6653,7 6626,7
2. Транспортная работа, пасс. место-км 3145792,0 763810,8 777001,8 804084,5 800894,9
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1749078,8 442341,9 450111,4 440163,5 416462,0
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1221325,3 296661,2 302094,1 311888,9 310681,1
в том числе:
- от кондукторской формы обслуживания 525854,8 127698,9 130241,3 134219,1 133695,5
- от реализации проездных билетов 98719,7 23983,8 24387,8 25222,5 25125,6
- от проезда отдельных категорий 596750,8 144978,5 147465,0 152447,3 151860,0
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов
городского самоуправления
5. Субсидия на возмещение затрат в виде 434533,0 123037,9 124896,5 104500,2 82098,4
разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от
оплаты за проезд населением, тыс. руб.
------------------------------------------------------------------