Постановление мэрии г. Ярославля от 19.02.2013 N 385 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров"



МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 385

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ И СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 26.04.2013 № 1008,
от 05.07.2013 № 1524)

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2012 № 40 "О бюджете города Ярославля на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов", постановлением мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", постановлением мэрии города Ярославля от 19.10.2012 № 2281 "О порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2013 год (приложение).

2. Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2013 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:

- пробег, тыс. км 22,35
- плановые расходы, тыс. руб. 12636,7
- плановые доходы, тыс. руб. 3825,0
- субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 8811,7
образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
в том числе на 1 км пробега, руб. 394,2595

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Заместитель мэра
города Ярославля
по вопросам социальной
политики и культуры
А.В.НЕЧАЕВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 19.02.2013 № 385

ОСНОВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(КРОМЕ ПЕРЕВОЗОК С ПОСАДКОЙ И ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИРОВ В ЛЮБОМ
НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕСТЕ
ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК), НА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.07.2013 № 1524)


Наименование 2013 год В том числе по кварталам

I II III IV

МУП "ПАТП № 1" города Ярославля

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 10565,5 2441,8 2558,9 2790,0 2774,8

2. Транспортная работа, пасс. место-км 1306039,4 302244,3 315317,9 345178,9 343298,3

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 721868,0 172434,9 181444,1 186185,7 181803,3

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 456863,1 110132,9 112256,4 117557,1 116916,7

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 194751,7 46947,5 47852,7 50112,3 49839,2

- от реализации проездных билетов 39864,7 9609,9 9795,2 10257,7 10201,9

- от проезда отдельных категорий 222246,7 53575,5 54608,5 57187,1 56875,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 228508,1 53504,0 60220,0 59237,5 55546,6
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 21,6278 21,9117 23,5335 21,2321 20,0182

ГУП ЯО "Ярославское АТП"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1704,3 394,1 414,5 449,1 446,6

2. Транспортная работа, пасс. место-км 207871,8 47544,2 49771,3 55432,4 55123,9

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 113701,5 28246,6 27792,8 28913,9 28748,2

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 86281,7 20787,6 21183,3 22217,2 22093,6

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 27268,7 6569,8 6694,8 7021,6 6982,5

- от реализации проездных билетов 6864,7 1653,9 1685,4 1767,6 1757,8

- от проезда отдельных категорий 52148,3 12563,9 12803,1 13428,0 13353,3
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
и органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат 27419,8 7459,0 6609,5 6696,7 6654,6
в виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 16,0886 18,9267 15,9457 14,9114 14,9006

ОАО "Яргорэлектротранс"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 9037,0 2164,3 2231,9 2323,7 2317,1

2. Транспортная работа, пасс. место-км 1078395,6 258425,7 266501,5 277077,8 276390,6

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 693035,9 176297,2 180541,4 177319,6 158877,7

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 509888,8 124600,9 126978,8 129326,0 128983,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 242030,8 59073,6 60388,9 61371,3 61197,0

- от реализации проездных билетов 31915,3 7807,6 7934,2 8096,8 8076,7

- от проезда отдельных категорий 235942,7 57719,7 58655,7 59857,9 59709,4
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 126423,4 37851,5 39409,5 33610,3 15552,1
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 13,9895 17,4890 17,6574 14,4641 6,7119

ЗАО "Ярославская транспортная компания"

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 3133,7 725,3 758,3 826,3 823,8

2. Транспортная работа, пасс. место-км 362559,2 83667,2 87249,5 95966,4 95676,1

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 170776,4 42417,6 41910,4 43291,5 43156,9

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 118123,6 28773,8 29218,5 30111,2 30020,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 43451,3 10584,3 10747,9 11076,3 11042,8

- от реализации проездных билетов 12381,8 3016,1 3062,7 3156,3 3146,7

- от проезда отдельных категорий 62290,5 15173,4 15407,9 15878,6 15830,6
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 52652,8 13643,8 12691,9 13180,3 13136,8
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 16,8021 18,8113 16,7373 15,9510 15,9466

ИП Воронин А.В.

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 1038,3 253,2 256,1 264,6 264,4

2. Транспортная работа, пасс. место-км 119396,3 29110,1 29451,2 30429,0 30406,0

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 62697,0 16134,0 15712,5 15431,3 15419,2

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 50168,1 12366,0 12457,1 12677,4 12667,6

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 18352,3 4523,7 4557,0 4637,6 4634,0

- от реализации проездных билетов 7693,2 1896,3 1910,3 1944,1 1942,5

- от проезда отдельных категорий 24122,6 5946,0 5989,8 6095,7 6091,1
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 12528,9 3768,0 3255,4 2753,9 2751,6
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.

в том числе на 1 км пробега, руб. 12,0667 14,8815 12,7114 10,4078 10,4070

ИТОГО по хозяйствующим субъектам

1. Пробег с пассажирами, тыс. км 25478,8 5978,7 6219,7 6653,7 6626,7

2. Транспортная работа, пасс. место-км 3074262,3 720991,5 748291,4 804084,5 800894,9

3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. 1762078,8 435530,3 447401,2 451142,0 428005,3

4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. 1221325,3 296661,2 302094,1 311888,9 310681,1

в том числе:

- от кондукторской формы обслуживания 525854,8 127698,9 130241,3 134219,1 133695,5

- от реализации проездных билетов 98719,7 23983,8 24387,8 25222,5 25125,6

- от проезда отдельных категорий 596750,8 144978,5 147465,0 152447,3 151860,0
граждан и возмещения недополученных
доходов в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и
органов городского самоуправления

5. Субсидия на возмещение затрат в 447533,0 116226,3 122186,3 115478,7 93641,7
виде разницы, образовавшейся между
плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд
населением, тыс. руб.



------------------------------------------------------------------